રીલીઝ નોટ – TallyPrime અને TallyPrime એડિટ લૉગ રીલીઝ 3.0 | નવું શું છે?
રીપોર્ટ ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરીને સરળ ડેટા એનાલિસિસ, તમારા ગ્રાહકને પેમેન્ટ રિકવેસ્ટ મોકલવાની સુવિધા અને વધુ સારા ડેટા મેનેજમેન્ટ અનુભવ સાથે, TallyPrime Release 3.0 તમને ઉપયોગી સુવિધાઓની વિવિધ શ્રેણી લાવે છે. વધુ શું છે, GST માટે એન્હાન્સડ ફીચર સાથે, જેમાં GSTR-1, GSTR-2A, અને GSTR-2B રીકન્સાઈલીએશન નો સરળ અનુભવ સામેલ છે, પ્રોડક્ટ તમને દરેક રીતે સરળતા અને આનંદ આપે છે.
વધુમા, ફાઇનાન્સ બજેટ 2023-24 મુજબ, ઇન્કમ ટેક્સ કોમ્પ્યુટેશન રીપોર્ટ લેટેસ્ટ ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબ રેટ સાથે અપડેટ કરવા મા આવે છે.
GST
TallyPrime અને TallyPrime એડિટ લોગ રીલીઝ 3.0 એ તમારા GST અનુભવ ને સુખદ અને સગવડ ની વસ્તુ બનાવી છે.
હવે પ્રોડક્ટમાં એક સિંગલ કંપની ડેટામાં મલ્ટી GST ની સુવિધા છે. આ સુવિધા તમને ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવા આને એક નિશ્ચિત GST રજીસ્ટ્રેશન અથવા બધા GST રજીસ્ટ્રેશન માટે રીપોર્ટ જોવા માં મદદ કરશે. તે તમામ ટ્રાનજેકશન અને ઉન્નત કર વિશ્લેષણ અનુભવ માટે સ્વચાલિત કર જવાબદારી ગણતરી સાથે GST વ્યવહારો રેકોર્ડ કરવાની પ્રક્રિયા ને સરળ બનાવે છે.
માસ્ટર્સ માં GST દર અને HSN/SAC વિગતો અલગ થી સ્પષ્ટ કરવાની સુવિધા અને મૂલ્ય ને ઓવરરાઇડ કરવાનો સરળ અનુભવ તમારા માટે GST વ્યવહારોને રેકોર્ડ કરવાનું વધુ સરળ બનાવે છે.
પ્રોડક્ટ કાળજી લે છે કે તમારા GST રીટર્ન રીપોર્ટ્સ ટ્રાન્જેકશનમાં ઉલ્લેખિત મૂલ્ય અનુસાર અપડેટ થાય, ટેક્સ જવાબદારી વધારવા અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ નો દાવો કરવા માટે જર્નલ વાઉચર્સ બનાવવાની જરૂર વગર. જો કે, જો જરૂરી હોય તો, તમારી પાસે જર્નલ વાઉચર રેકોર્ડ કરવાની પ્રક્રિયા ને અનુસરવા ની સુગમતા છે.
તદુપરાંત, તમે GSTR-1, GSTR-2A અને GSTR-2B ના વ્યવહારો ખૂબ જ સરળતાથી રિકનસાઈલ કરી શકો છો. GST-સંબંધિત ડેટા ને રીસેટ કરવાની સુવિધા તમને GST વિગતો માં મેળ ખાતી ન હોવાના કિસ્સામાં, GST પોર્ટલમાંથી આયાત કરાયેલા GST ડેટા ને રિકનસાઈલ માટે ભૂંસી નાખવા સક્ષમ બનાવે છે. પછી તમે GST પોર્ટલ ડેટા સાથે મેચ કરવા માટે મૂલ્યો ફરીથી દાખલ કરી શકો છો, અને પછી ટ્રાન્જેકશનનું રિકનસાઈલ કરવા માટે પોર્ટલ ડેટા ને ફરીથી આયાત કરી શકો છો.
પેમેન્ટ રિક્વેસ્ટ (Payment Request)
TallyPrime હવે પેમેન્ટ રિક્વેસ્ટ ફીચર સાથે આવે છે જે તમને પેમેન્ટ લિંક્સ અને QR કોડ સરળતાથી જનરેટ અને શેર કરવામાં મદદ કરશે (પેમેન્ટ ગેટવે અથવા UPI નો ઉપયોગ કરીને). આ સુવિધા તમારી પાર્ટીને તમારી સાથે તરત અને સરળતાથી ચૂકવણીનું સમાધાન કરવા માટે પણ સશક્ત કરશે.
Data Exchange and Data Management
તે ઉપરાંત, ડેટા એક્ષચેન્જ જરૂરીયાત મુજબ સ્પેસિફિક અથવા તમામ GST રજીસ્ટ્રેશનના નિકાસ અને આયાતને સમર્થન આપે છે.
તમે હવે તમને જોઈતી માહિતી મેળવી શકો છો અને તમારા બિઝનેસ ડેટા નું વધુ ઝડપે વિશ્લેષણ કરી શકો છો, કારણ કે રીપોર્ટમાં જરૂરી વિગતો ના ઝડપી ઍક્સેસમાં તમારી સહાય કરવા માટે તમામ નવા રીપોર્ટ ફિલ્ટર્સ અહીં છે – બધું તમારી આંગળીના વેઢે અને થોડી ક્લિક્સમાં.
ડેટા મેનેજમેન્ટ પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે માઈગ્રેશન, રીપેર અને ઇમ્પોર્ટ બધી સરળ હશે, કારણ કે તમને પ્રક્રિયા ના તબક્કાઓ જાણવા મળશે, જ્યારે સમરી રિપોર્ટ તમને શરૂઆત પહેલાં અને પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી માસ્ટર્સ અને વાઉચર વિશે માહિતી આપે છે. બીજી બાજુ, પ્રક્રિયા દરમિયાન થયેલી ભૂલો ને ઓળખી અને તેનું નિરાકરણ કરવું એ વધુ સરળ છે.
જો તમે TallyPrime એડિટ લૉગ વપરાશ કર્તા છો, તો તમે TallyPrime એડિટ લૉગ રીલીઝ 3.0 ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
હાઇલાઇટ્સ – TallyPrime અને TallyPrime એડિટ રીલીઝ 3.0
એકજ કંપનીમાં બહુવિધ GST રજીસ્ટ્રેશન
એકજ કંપનીના ડેટા માં મલ્ટીપલ GST રજીસ્ટ્રેશન સરળ GST રીટર્ન-ફાઈલિંગ અનુભવ લાવે છે, કારણ કે તમે એકજ કંપનીના ડેટા ના GST રીપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને દરેક GST રજીસ્ટ્રેશન માટે GST રીટર્ન અલગ થી ફાઇલ કરી શકો છો. તે તમને અલગ-અલગ GST રજીસ્ટ્રેશન માટે અલગ-અલગ કંપની ડેટા જાળવવા ની મુશ્કેલીમાંથી બચાવે છે. આ, બદલામાં, ઘણો સમય બચાવે છે, કારણ કે તમે એકજ કંપનીના ડેટા માં દરેક GST રજીસ્ટ્રેશન ના GST રીટર્નની તૈયારી માટે કામ કરી શકો છો.
એકજ કંપનીમાં તમારા તમામ GST રજીસ્ટ્રેશન જાળવવા ની સુવિધા સાથે, તમે હવે આ કરી શકો છો:
- કંપનીમાં GST રજીસ્ટ્રેશન બનાવો આ બધી વિગતો સાથે:
- તમામ GST રજીસ્ટ્રેશન વિગતો જેમ કે રાજ્ય, સરનામાનો પ્રકાર, નોંધણીનો પ્રકાર અને GSTIN/UIN
- રીટર્ન ફાઇલ કરવાની સમયગાળો
- પુરવઠાનું સ્થળ
- ઈ-ઈનવોઈસ અને ઈ-વે બિલ લાગુ પડે છે
- સમાધાન રૂપરેખાંકન
- LUT/બોન્ડની વિગતો, લાગુ પડે તેમ
- GST નોંધણી સંબંધિત અન્ય વિગતો
- આ પ્રમાણે વ્યવહારો રેકોર્ડ કરો:
- નિશ્ચિત GST રજીસ્ટ્રેશનને લાગુ પડતા GST નિયમો
- GST રજીસ્ટ્રેશન માટે પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતી, જેમ કે GSTIN/UIN અને સરનામું
- વિરોધાભાસી વાઉચર નંબર ટાળવા માટે દરેક GST નોંધણી માટે વાઉચર શ્રેણી બનાવો
- GST રિટર્ન રીપોર્ટ્સ ખોલો જે તમારા તાત્કાલિક સંદર્ભ માટે વધુ ઝડપે પ્રદર્શિત થાય છે
- નિશ્ચિત GST રજીસ્ટ્રેશન અથવા તમામ રજીસ્ટ્રેશન માટે જરૂરી GST રીટર્નની નિકાસ કરો
- ઈ-ઈનવોઈસ અને ઈ-વે બિલ પ્રવૃત્તિઓ માટે લોગ ઇન કરવા માટે વિશિષ્ટ GST નોંધણીના ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ કરો
વધુમાં, તમે સસ્પેન્શન અથવા શરણાગતિ ના કિસ્સામાં નિશ્ચિત GST નોંધણીને નિષ્ક્રિય કરી શકો છો. અને જ્યારે પણ જરૂરી હોય ત્યારે તમારી પાસે GST નોંધણીને ફરીથી સક્રિય કરવાની સુગમતા છે.
GST વિગતો નો ઉલ્લેખ કરવો
હવે તમારી પાસે વિવિધ પ્રકારના માસ્ટર્સમાં GST દર અને HSN/SAC સંબંધિત વિગતો નો ઉલ્લેખ અને અપડેટ કરવાની સુગમતા છે. પાર્ટીની GST નોંધણીની વિગતો અપડેટ કરવાનું પણ સરળ બની ગયું છે. તદુપરાંત, તમે કોઈપણ માસ્ટર માં સ્લેબ રેટનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો – પછી તે સ્ટૉક આઇટમ હોય, સ્ટૉક ગ્રુપ, લેજર્સ અથવા ગ્રુપ, જરૂરિયાત મુજબ.
GST દર અને HSN/SAC વિગતો
GST દર અને HSN/SAC વિગતો દાખલ કરવી વધુ સરળ બની ગઈ છે, કારણ કે તમે તમારી જરૂરિયાત મુજબ તે વિગતો અલગ માસ્ટર્સમાં દાખલ કરી શકો છો. બીજી તરફ, વાઉચર બનાવતી વખતે વિગતો ને ઓવરરાઇડ કરવાની સુવિધા મહાન સુગમતા પ્રદાન કરે છે.
તમે હવે કરી શકો છો:
- GST દર અને HSN/SAC વિગતો નો સ્ત્રોત F11 કંપનીની વિશેષતા ઓ હેઠળ સેટ કરો. ત્યારબાદ, જ્યારે તમે વાઉચર બનાવો છો, ત્યારે GST દર અને HSN/SAC વિગતો F11 કંપનીની વિશેષતા ઓ હેઠળ સેટ કરેલ સ્ત્રોત માંથી ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
- એક માસ્ટર (જેમ કે સ્ટૉક ગ્રુપ)માં GST દરની વિગતો અને બીજા માસ્ટર (જેમ કે સ્ટૉક આઇટમ)માં HSN/SAC વિગતો અપડેટ કરવાનું પસંદ કરો.
- કોઈપણ અન્ય માસ્ટર માં અથવા વાઉચર બનાવતી વખતે GST અને HSN/SAC વિગતો ને ઓવરરાઇડ કરો.
GST રજીસ્ટ્રેશન વિગતો
તમે હવે માસ્ટર્સમાં નોંધણી માટે GST નોંધણી વિગતો (જેમ કે GSTIN અને નોંધણીનો પ્રકાર) અને મેઇલિંગ વિગતો (જેમ કે સરનામું, રાજ્ય અથવા દેશ) અપડેટ કરી શકો છો જેથી તેના પર કોઈ અસર થશે નહીં:
- અગાઉ નોંધાયેલા વ્યવહારો.
- પાછલા મહિનામાં ફાઇલ કરાયેલા રિટર્ન્સ.
વધુ શું છે, GST નોંધણી વિગતો માં અપડેટ નો ઇતિહાસ તપાસવા માટે નવી દાખલ કરવામાં આવેલી સુવિધા સાથે, તમે હવે જાણી શકો છો:
- GST નોંધણી વિગતોમાં અપડેટ્સ ની પ્રકૃતિ
- તારીખ કે જેના પર અપડેટ કરવામાં આવ્યા હતા
માસ્ટર્સમાં સ્લેબ રેટ
અલગ-અલગ રકમ ના સ્લેબ માટે અલગ-અલગ GST દર ધરાવતી વસ્તુઓ અથવા સેવા ઓ માટે, તમે હવે માત્ર સ્ટૉક આઇટમ્સમાં જ નહીં પણ સ્ટૉક ગ્રુપ, લેજર અને કંપનીમાં પણ જરૂર મુજબ સ્લેબ રેટનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો.
GST વ્યવહારો
ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ટેક્સની ગણતરી કરવી વધુ સરળ બની ગઈ છે, કારણ કે TallyPrime સંબંધિત માસ્ટર્સમાં આપવામાં આવેલ GST દર અને HSN/SAC વિગતો ને ધ્યાનમાં લે છે, જ્યારે તમે વાઉચર બનાવતી વખતે જરૂરીયાત મુજબ વિગતો ને ઓવરરાઇડ કરી શકો છો.
TallyPrime રીલીઝ 3.0 સાથે, તમે હવે આ કરી શકો છો:
- જ્યારે તમે એકજ કંપનીમાં બહુવિધ GST નોંધણીઓ જાળવી રાખો છો ત્યારે કોઈપણ GST નોંધણી માટે વ્યવહારો રેકોર્ડ કરી શકાશે.
- નેચર ઓફ ટ્રાન્જેકશન ને હવે લેજર ના બદલે વાઉચર માં આપી સંકોચો
- GST દરો અને HSN/SAC કોડને ખૂબ જ સરળતા સાથે ટ્રાન્જેકશનમાં ઓવરરાઇડ કરો
- જરૂરીયાત મુજબ ટ્રાન્જેકશન ની GST સ્થિતિને સુમેળ, અસંબંધિત, મેળ ન ખાતી અથવા બાકાત માં બદલો.
- તમે GSTR-2A રીકન્સીલેશન રીપોર્ટમાં બહુવિધ વ્યવહારો માટે પણ આમ કરી શકો છો.
- વાઉચર ને અલગ રિટર્ન પિરિયડ પર ખસેડો, ફક્ત રીટર્નની અસરકારક તારીખ બદલીને. તમે GST રિટર્ન રીપોર્ટ્સ જેવા કે GSTR-1, GSTR-3B, અને GSTR-2A રીક્ન્સાઇલેશનમાં બહુવિધ વ્યવહારો માટે પણ આમ કરી શકો છો.
- રીટર્નને સહી કરેલ તરીકે ચિહ્નિત કરો જેથી કરીને તમે રીટર્ન પર સહી કર્યા પછી કરેલા કોઈપણ ફેરફારો ને ટ્રેક કરી શકો.
- વળતરની અસરકારક તારીખ આપીને ભાવિ વળતર સમયગાળા માટે વાઉચર માં સુધારો કરો.
- વૈધાનિક ગોઠવણ માટે વિકલ્પોની વિશાળ શ્રેણી માંથી પસંદ કરીને GST ગોઠવણ કરો જે તમારા વ્યવસાય ના દૃશ્યો અને પ્રથાઓને મોટા પ્રમાણમાં આવરી લે છે. વૈધાનિક ગોઠવણ માટે પૂરા પાડવામાં આવેલ વિકલ્પ માં કર જવાબદારીમાં વધારો, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ માં વધારો, કર જવાબદારી અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ માં વધારો અને અન્ય નો સમાવેશ થાય છે.
- માસ્ટર પાસેથી એકીકૃત ટ્રાન્ઝેક્શનમાં GST નોંધણી વિગતો ની નકલ કરો. GST નોંધણી વિગતો માં શામેલ છે:
- કંપની GST નોંધણી વિગતો (સંપાદન ન કરી શકાય તેવી)
- પાર્ટી GST નોંધણી વિગતો
- કર દરની વિગતો
- HSN/SAC વિગતો
- આકારણી કરી શકાય તેવા મૂલ્યમાં સમાવેશ કરવાની સેટીંગ
- વાઉચર નો GST, ઈ-ઈનવોઈસ અને ઈ-વે બિલ ડેટા જુઓ, જે રીતે તે પોર્ટલ પર દેખાય છે.
ઉપરોક્ત સુવિધાઓ ઉપરાંત, તમે આ પણ કરી શકો છો:
- મટિરિયલ ઇન અને મટિરિયલ આઉટ વાઉચર માં GSTની ગણતરી કરો.
- ખરીદી વાઉચર માં કર વિશ્લેષણ જુઓ.
- સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને સપ્લાયર્સ માટે સપ્લાયનું સ્થળ પસંદ કરો.
વધુ શું છે, જો તમે GST રિટર્ન ને અસર કરતું મૂલ્ય બદલો છો, તો વાઉચર ને ફરીથી સાચવતી વખતે TallyPrime તમને સંકેત આપશે, જેથી તમે નીચેના માંથી એક નિર્ણય લઈ શકો:
- મૂલ્યોમાં તફાવત સાથે સ્વીકારો અને પછીથી મિસ મેચ ને ઉકેલો.
- મૂલ્યમાં તફાવત સાથે સ્વીકારો, જ્યારે ખાતરી કરો કે વાઉચર મેળ ખાતું નથી.
- વાઉચર પર પાછા જાઓ અને જો જરૂરી હોય તો મૂળ મૂલ્યો પર પાછા ફરો.
વાઉચર પ્રકાર માટે ડિફોલ્ટ GST નોંધણી
બહુવિધ GST નોંધણીના કિસ્સામાં, તમે નિશ્ચિતવાઉચર પ્રકાર માટે ડિફોલ્ટ GST નોંધણી સેટ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે, જો તમે કોઈ નિશ્ચિતઑફિસ અથવા સ્થાન માટે તમામ જર્નલ વાઉચર રેકોર્ડ કરો છો, તો તમે વાઉચર પ્રકારમાં તે સ્થાનની GST નોંધણી ડિફોલ્ટ તરીકે સેટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ, જ્યારે તમે વાઉચર બનાવશો, ત્યારે ડિફોલ્ટ GST રજીસ્ટ્રેશન વાઉચર પ્રકારમાં પસંદ કરેલ હશે, જેનાથી GST નોંધણીઓ વચ્ચે સ્વિચ કરવામાં સમય બચશે.
ઑટોમેટિક અથવા મલ્ટિ-યુઝર ઓટો માટે મૂળ વાઉચર નંબરની જાળવણી
વાઉચર નંબરિંગ ની ઑટોમેટિક અથવા મલ્ટિ-યુઝર ઓટો પદ્ધતિ સાથેના વાઉચર પ્રકારો માટે, વાઉચર દાખલ કરવા અથવા કાઢી નાખવાના કિસ્સામાં TallyPrime મૂળ વાઉચર નંબર જાળવી રાખે છે.
આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે નિવેશ અથવા કાઢી નાખવા છતાં વ્યવહારોને વાઉચર નંબરો અકબંધ રહે છે.
જો કે, જો તમે તમારા વ્યવસાયમાં પ્રથાને અનુસરો છો, તો તમે વાઉચર દાખલ કરતી વખતે અથવા કાઢી નાખવાના સમયે વાઉચર ને ફરીથી નંબર કરવાનું પસંદ કરી શકો છો.
વિશિષ્ટ GST નોંધણી માટે વાઉચર શ્રેણી
બહુવિધ GST રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતી કંપનીઓ માટે, તમે દરેક રજીસ્ટ્રેશન અને વાઉચર પ્રકાર માટે વાઉચર નંબરિંગ સિરિઝ બનાવી શકો છો, જેથી તમારા ડેટા માં અને રિટર્ન્સમાં સમાન વાઉચર નંબરનો કોઈ વિરોધાભાસ ન હોય.
GST રીટર્ન
TallyPrime Release 3.0 તમારા તાત્કાલિક સંદર્ભ માટે GST રીટર્નને વધુ ઝડપથી ખોલવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. તદુપરાંત, GST રીટર્ન ફાઇલ કરવાનું વધુ સરળ બની જાય છે કારણ કે GST રીપોર્ટ્સ જેમ કે GSTR-1 અને GSTR-3Bને એનહેંસ કરવામાં આવે છે, જેથી તમે સરળતાથી:
- જરૂરિયાત મુજબ નિશ્ચિતGST નોંધણી અથવા તમામ GST નોંધણી ઓ માટે GST રિટર્ન જુઓ.
- GST રિટર્ન એક્ટિવિટીઝ રીપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને તમામ સમય ગાળા દરમિયાન રીટર્ન ફાઇલ કરવા માટે બાકી રહેલી તમામ પ્રવૃત્તિને ટ્રેક કરો.
- અનિશ્ચિત વ્યવહારોને વધુ સરળતા સાથે ઉકેલો.
- કર-સંબંધિત મૂલ્યમાં મેળ ન હોવા છતાં ટ્રાન્જેકશન ને સ્વીકારો, અને માન્ય અહેવાલ તરીકે સ્વીકૃત ટ્રાન્જેકશનનો ઉપયોગ કરીને સંબંધિત અહેવાલ માંથી આવા ટ્રાન્જેકશન શોધો.
- એક કરતાં વધુ વ્યવહારો માટે વળતરની અસરકારક તારીખ સેટ કરો, જો તમે અમુક વ્યવહારોને અલગ વળતર સમય ગાળામાં ખસેડવા માગતા હોવ.
- જો જરૂરી હોય તો, નવી રિટર્ન અસરકારક તારીખ સાથે હસ્તાક્ષરિત રીટર્ન માંથી ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સુધારો કરો.
- નિકાસ કર્યા પછી સંશોધિત અથવા કાઢી નાખવા માં આવેલા વ્યવહારોને ઓળખો.
- ટ્રેક GST રિટર્ન એક્ટિવિટીઝ રિપોર્ટ આના પર જુઓ:
- અનિશ્ચિત વ્યવહારો નું નિરાકરણ, નિકાસ અને હસ્તાક્ષર જેવી બાકી પ્રવૃત્તિઓ ને ઓળખો.
- પ્રવૃત્તિઓ પૂર્ણ કરવા માટે પગલાં લો જેથી કરીને તમે સમયસર રીટર્ન ફાઇલ કરી શકો.
- રેકોર્ડ કરેલા વ્યવહારો અને કરવામાં આવનારી ક્રિયાઓ ના આધારે દેખાતા સંબંધિત વિભાગો સાથે અપડેટ થતો રિપોર્ટ જુઓ.
- સમગ્ર સમય ગાળા દરમિયાન બાકી રહેલી ક્રિયાઓ ને ઓળખો, જે પીળા કલર માં પ્રકાશિત થશે.
- નિકાસ કરવાની રીટર્ન માહિતીની સમીક્ષા કરવા માટે પૂર્વાવલોકન રીપોર્ટ જુઓ.
- નિશ્ચિતGST રજીસ્ટ્રેશન અથવા તમામ રજીસ્ટ્રેશન માટે જરૂરી GST રીટર્નની નિકાસ કરો.
તમે ટોચ ના મેનૂ હેઠળ એક્સ્ચેન્જ માંથી આમ કરી શકો છો:
-
- તમામ GST રજીસ્ટ્રેશન અથવા નિશ્ચિતGST રજીસ્ટ્રેશન માટે, બહુવિધ GST રજીસ્ટ્રેશન ના કિસ્સામાં.
- વિભાગ મુજબ JSON ફાઇલો સાથે, જરૂર મુજબ.
- તમારી પસંદગી ના ફોર્મેટમાં – JSON, MS Excel, અથવા CSV.
- MS Excel માં GSTR-3B ડેટા સાથે.
- આ GST પોર્ટલ પર એક્સેલ યુટિલિટી જેવું જ છે, જે GSTR-3B ફાઇલ કરવાનું વધુ સરળ બનાવે છે.
GSTR-1, GSTR-2A અને GSTR-2B માં વ્યવહારો ને રીક્ન્સાઇલ્ડ કરો
GSTR-1, GSTR-2A, અને GSTR-2B માં તમારા સપ્લાયર્સનાં વ્યવહારો સાથે મેળાપ કરવાનો અનુભવ વધુ સરળ બન્યો છે. આ ખાતરી કરે છે કે તમારા પુસ્તકોમાંની માહિતી GST પોર્ટલ પરની માહિતી સાથે મેળ ખાય છે. તદુપરાંત, તમારા પુસ્તકોમાં અસંબંધિત વ્યવહારો સાથે સંભવિત મેચોને ઓળખવાની સુવિધા સમાધાન પ્રક્રિયાની સરળતામાં વધારો કરે છે.
તમે હવે કરી શકો છો:
- GSTR-1, GSTR-2A અને GSTR-2B માટે JSON ફાઇલો આયાત કરો.
- વ્યવહારોનું સમાધાન કરો:
o GST પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરેલ વ્યવહારો આયાત કર્યા પછી.
તમે રિટર્ન ઇફેક્ટિવ ડેટ અપડેટ કરીને અલગ રિટર્ન પિરિયડના વ્યવહારો હોવા છતાં પણ આમ કરી શકો છો.
o મેળ ન ખાતી થ્રેશોલ્ડ મર્યાદા સ્પષ્ટ કરીને.
o GSTR-2A અને GSTR-2B માં દસ્તાવેજ નંબરમાં શૂન્ય અથવા વિશિષ્ટ અક્ષરોના ઉપસર્ગને અવગણીને.
o GSTR-2A અને GSTR-2B માં સમાધાન માટે અવગણવા માટે દસ્તાવેજ નંબર અથવા ઇન્વૉઇસ નંબરમાં પક્ષ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપસર્ગને ગોઠવીને
જરૂરીયાત મુજબ, ટ્રાન્ઝેક્શનની સ્થિતિને મેન્યુઅલી રિકોન્સાઈલ્ડ અથવા મિસમેચ તરીકે ચિહ્નિત કરો.
- GSTR-2A અને GSTR-2B માં સમાધાન માટે સપ્લાયરના ઇન્વોઇસ નંબર અને તારીખને દસ્તાવેજ નંબર અને તારીખ તરીકે ધ્યાનમાં લો.
- GSTR-2B માં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની અનુપલબ્ધતાનું કારણ ઓળખો.
વધુ શું છે, જે વ્યવહારો પોર્ટલ પર છે અને પુસ્તકોમાં નથી અથવા તેનાથી વિપરીત, TallyPrime તમને મેળ ખાતા મૂલ્યો ધરાવતા પરંતુ અલગ દસ્તાવેજ નંબર, પાર્ટી GSTIN/UINs અથવા રિટર્નના વિભાગોને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. આ તમને વહેવારોને ઝડપથી સમાધાન કરવામાં વધુ મદદ કરે છે.
વધુ જાણવા માટે, GSTR-1 ડેટા, રિકોન્સાઈલ GSTR-2A ડેટા અને રિકોન્સાઈલ GSTR-2B ડેટા વિષયોનો સંદર્ભ લો.
રીપોર્ટ ફિલ્ટર્સ સાથે વ્યવસાય માહિતીની ઝડપી ઍક્સેસ
ફિલ્ટર્સ લાગુ કરવા માટે બહુમુખી સુવિધા સાથે જરૂરી માહિતી અને ડેટા વિશ્લેષણ શોધવું વધુ ઝડપી, સરળ અને આનંદદાયક બની ગયું છે:
- સરળતાથી શોધી શકાય છે
- માત્ર એક ક્લિકમાં સુલભ
- વ્યાપાર દૃશ્યો ની શ્રેણી ને આવરી લેવા માટે વિસ્તૃત
રીપોર્ટમાં, તમે હવે આ કરી શકો છો:
- જરૂરીયાત મુજબ, તમામ ક્ષેત્રો અથવા ટ્રાન્ઝેક્શન અથવા માસ્ટર માં નિશ્ચિતક્ષેત્રની માહિતી માટે શોધો.
- તમે વ્યવહારો અને માસ્ટર્સમાં ઉપલબ્ધ ક્ષેત્રો ની સંપૂર્ણ શ્રેણી માં શોધી શકો છો જેમ કે:
-
- GST વિગતો જેમ કે, GSTIN/UIN, GST દરો, HSN/SAC.
- પૂરક વિગતો માં ક્ષેત્રો
- ઈ-વે બિલ અને ઈ-ઈનવોઈસ-સંબંધિત ફીલ્ડ
- જરૂરી માહિતીની વિશિષ્ટતા અને જટિલતા ને આધારે નીચેના પ્રકારના ફિલ્ટર્સમાંથી પસંદ કરો:
- મૂળભૂત ફિલ્ટર, જે ઝડપી શોધ એન્જિનની જેમ કામ કરે છે.
- મલ્ટી-ફિલ્ટર, જે તમને માહિતી શોધવા માટે એક કરતાં વધુ શોધ માપદંડ ઉમેરવા માટે સક્ષમ કરે છે.
- એડવાન્સ્ડ ફિલ્ટર, જે તમને માસ્ટર્સ અને ટ્રાન્ઝેક્શન બંનેમાં માહિતી શોધવા માટે શોધ માપદંડ ઉમેરવામાં મદદ કરે છે.
- રીપોર્ટમાં લાગુ કરેલા ફિલ્ટર વિશે જાણવા માટે માત્ર એક ક્લિકમાં ફિલ્ટર ની વિગતો જુઓ.
- તમારી સંસ્થામાં ઉપયોગ ની આવર્તન ના આધારે કોઈપણ રીપોર્ટમાં લાગુ કરવા માટે ડિફોલ્ટ ફિલ્ટર પસંદ કરો.
વધુ શું છે, તમે એક રીપોર્ટ ના વ્યૂ સાચવી શકો છો જેમાં તમે ફિલ્ટર્સ લાગુ કર્યા છે અને ફિલ્ટર કરેલી માહિતીનો ઝડપથી સંદર્ભ લો.
પેમેન્ટ રિક્વેસ્ટ (Payment Request)
TallyPrime હવે પેમેન્ટ રિક્વેસ્ટ ફીચર સાથે આવે છે જે તમને પેમેન્ટ લિંક્સ અને QR કોડ્સ (પેમેન્ટ ગેટવે અથવા UPI નો ઉપયોગ કરીને) એક જ ક્ષણમાં જનરેટ કરવામાં અને શેર કરવામાં મદદ કરશે. આ તમારી પાર્ટીને તમારી સાથે તરત અને સગવડતાથી ચૂકવણીઓનું સમાધાન કરવા માટે પણ સશક્ત બનાવશે.
પેમેન્ટ રીકવેસ્ટ નીચેની સુવિધાઓ અને વધુ સાથે:
- ત્વરિત ચુકવણીની વિનંતી: એકવાર તમે તમારું સેટઅપ પૂર્ણ કરી લો તે પછી, TallyPrime તમને તરત જ ચુકવણી લિંક્સ અને QR કોડ્સ જનરેટ કરવામાં અને મોકલવામાં મદદ કરશે. તમારા નિયમિત વ્યવસાયના પ્રવાહમાં બધું! અમે સમજીએ છીએ કે તમારા વ્યવસાયને ચુકવણીના સંદર્ભમાં વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોઈ શકે છે, અને તે મુજબ, TallyPrime તમને તમારી જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે અસંખ્ય સુગમતાઓ પ્રદાન કરે છે.
- સીમલેસ સમાધાન: TallyPrime તમારી બધી પેમેન્ટ રિકવેસ્ટના સરળ સમાધાનની સુવિધા આપીને કેક પર આઈસિંગ પ્રદાન કરે છે. પેમેન્ટ રીકોન્સિલેશન રીપોર્ટ તમને અન-રીકન્સાઈલ્ડ તેમજ રીકન્સાઈલ્ડ થયેલા વ્યવહારોનો સુઘડ સારાંશ આપશે.
- ડેટા સુરક્ષા: અમે સમજીએ છીએ કે તમારા નાણાકીય ડેટાની સલામતી તમારા વ્યવસાય માટે સર્વોપરી છે, અને તમારો ડેટા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે અત્યંત પગલાં લીધાં છે. અમે તમને શ્રેષ્ઠતમ શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા નીતિઓ પ્રદાન કરવા માટે અગ્રણી પેમેન્ટ ગેટવે સાથે ભાગીદારી કરી છે અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે ખાતરી રાખો કે તમારી ચૂકવણી સુરક્ષિત હાથમાં છે.
વધુ જાણવા માટે પેમેન્ટ રિકવેસ્ટ ઈન TallyPrime ટોપિકનો સંદર્ભ લો.
ઉન્નત ડેટા મેનેજમેન્ટ અનુભવ
સુધારેલ ડેટા મેનેજમેન્ટ સુવિધાઓ માત્ર એ સુનિશ્ચિત કરતી નથી કે પ્રકાશનમાં સ્થળાંતર સીમલેસ છે પણ તમને સ્થળાંતર, સમારકામ, આયાત અને સિંક્રોનાઇઝેશનમાં ઉન્નત સરળતા સાથે પણ આનંદ આપે છે. તમે પ્રવૃત્તિની પ્રગતિને વિગતવાર પણ જોઈ શકો છો અને જો કોઈ હોય તો અપવાદોને ઉકેલી શકો છો.
ન્યૂ ટેક્સ રીઝાઇમ (ફાઇનાન્સ બજેટ 2023-24) ના લેટેસ્ટ ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબ રેટ્સ
ફાઇનાન્સ બજેટ 2023-24 મુજબ, ન્યૂ ટેક્સ રીઝાઇમ પસંદ કરનારા કર્મચારીઓ માટે લેટેસ્ટ ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબ રેટ્સ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
TallyPrime માં, ઇન્કમ ટેક્સ કોમ્પ્યુટેશન રીપોર્ટ, અનેક્ષર II થી 24Q, અને ફોર્મ-16 નીચેના સાથે અપડેટ કરવામાં આવે છે:
- નવીનતમ ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબ રેટ્સ
- સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન જૈમ લાગુ પડે
- 7 લાખ કરતાં ઓછી અથવા તેની બરાબર ટેકસેબલ ઇન્કમ ધરાવતા એમ્પ્લોયીઝ માટે 87A હેઠળ રીબેટ.
- 5 કરોડ થી વધુ ટેકસેબલ ઇન્કમ ધરાવતા એમ્પ્લોયીઝ માટે 25% નો ઘાટડેલો સરચાર્જ રેટ.
- કરપાત્ર આવક કે જે રૂ. 7 લાખ થી વધુ હોય તેવા કર્મચારીઓ માટે માર્જિનલ ટેક્સ રીલીફ દ્વારા રૂ. 27,777 અથવા ઓછા
વધુ શું છે, રેગ્યુલર ટેક્સ રીઝાઇમ ધરાવતા એમ્પ્લોયીઝ માટે, ટેક્સેબલ ઇન્કમ સ્લેબ્સને કરની ગણતરીની સારી સ્પષ્ટતા અને સમજ માટે ચોક્કસ મૂલ્યો સાથે અપડેટ કરવામાં આવેલ છે.
સુધારેલ સ્થળાંતર અને સમાર કામનો અનુભવ
સ્થળાંતર અને સમારકામ માટે સ્થિતિ
જો કોઈ કંપનીને સ્થાનાંતરિત અથવા સમારકામ કરવાની જરૂર હોય તો કંપનીઓ સામેની સ્થિતિ તમને તરત જ જણાવશે.
સ્થળાંતર અને સમારકામ ની પ્રગતિ
માસ્ટર્સ અને ટ્રાન્ઝેક્શનની ચકાસણી થી લઈને તમારા ડેટા ના સફળ સ્થળાંતર અથવા સમારકામ સુધી, ઉન્નત પ્રક્રિયા તમને પ્રગતિની નજીક રાખે છે.
સ્થળાંતર અને સમારકામ સારાંશ જુઓ
ડેટા સ્થળાંતર અથવા સમારકામ ના અંતે, તમે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પહેલા અને પછી કુલ વાઉચર્સ અને માસ્ટર્સ સાથેનો સારાંશ જોઈ શકો છો.
આ તમને એ જાણવા માં મદદ કરે છે કે શું પ્રક્રિયા દરમિયાન ડેટા ખોવાઈ ગયો છે.
પ્રક્રિયા દરમિયાન થયેલી ભૂલો જુઓ અને ઉકેલો
સ્થળાંતર, સમારકામ, આયાત અથવા સિંક્રોનાઇઝેશન ના અંતે, તમે સરળતાથી:
- પ્રક્રિયા દરમિયાન જે અપવાદો થયા છે તેને ઓળખો.
- લાગુ પડે તેમ, એક સમયે એક અથવા વધુ અપવાદોને ઉકેલો.
વધુ શું છે, તમારી પાસે પ્રક્રિયા ના અંતે અથવા પછી તમારી અનુકૂળતા મુજબ અપવાદોને ઉકેલવા ની સુગમતા છે.
GSTN ડેટા રીસેટ કરો
જ્યારે તમારો આયાત કરેલ GSTN ડેટા દૂષિત થાય છે અથવા ડેટા આકસ્મિક રીતે આયાત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે સમાધાનમાં સમસ્યાઓ નું કારણ બની શકે છે.
જો કે, TallyPrime હવે તમને આયાતી GSTN ડેટા ને રીસેટ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે, જે તમારા નામા ના ડેટા ને અકબંધ રાખીને દૂષિત GSTN ડેટા ને ભૂંસી નાખશે.
તે પછી, તમે પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરેલ GSTR-1 અથવા GSTR-2A ની JSON ફાઇલ ને ફરીથી આયાત કરી શકો છો અને તમારા વ્યવહારોનું સમાધાન કરવાનું ચાલુ રાખી શકો છો.
એક સ્ક્રીન પર બહુવિધ કંપનીઓને કનેક્ટ કરો અથવા ડિસ્કનેક્ટ કરો
હવે તમે સિંગલ સ્ક્રીન નો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન ઍક્સેસ માટે બહુવિધ કંપનીઓને કનેક્ટ અથવા ડિસ્કનેક્ટ કરી શકો છો, જેનાથી એક પછી એક કંપનીઓને પસંદ કરવામાં વપરાતો સમય બચશે.
આ ખાસ કરીને એવા વ્યવસાયો માટે ઉપયોગી છે કે જેની પાસે બહુવિધ કંપનીઓ છે જેને તમારે રિમોટ વર્કિંગ, સિંક્રોનાઇઝેશન અથવા બ્રાઉઝર ઍક્સેસ માટે ઓનલાઈન કનેક્ટ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
ઉત્પાદન સુધારણા – TallyPrime રીલીઝ 3.0
પરચેજ વાઉચર માટે ટૅક્સ એનાલીસીસ (કમ્પોઝિશન ડીલર્સ)
કમ્પોઝિશન ડીલરો માટે, ટેક્સ એનાલીસીસ હવે પરચેઝ વાઉચરમાં ઉપલબ્ધ છે.
અલટરિંગ લાસ્ટ વાઉચર નંબર ઓટોમૈટિક (મેનયૂલ ઓવરરાઇડ)
ઑટોમેટિક (મેન્યુઅલ ઓવરરાઇડ) વાઉચર નંબરિંગ પદ્ધતિ ના કિસ્સામાં, જ્યારે તમે વાઉચર ને વૈકલ્પિક બનાવ્યું અથવા તેને કાઢી નાખ્યું, ત્યારે પછીના વાઉચર ને વૈકલ્પિક અથવા કાઢી નાખવા માં આવેલા વાઉચર ના વાઉચર નંબર મુજબ નંબર આપવામાં આવ્યા.
તમે હવે સરળતાથી નંબરિંગ વિગતો સેટ અથવા બદલી શકો છો અને છેલ્લે દાખલ કરેલ વાઉચર નંબર બદલી શકો છો, જેથી ભાવિ વાઉચર ને તે મુજબ નંબર આપવામાં આવે.
ડુપ્લિકેટ વાઉચર નંબર અથવા સપ્લાયર ઇન્વોઇસ નંબર સાથે વાઉચરની ઓળખ કરવી
ડુપ્લિકેટ વાઉચર નંબરો અથવા સપ્લાયર ઇન્વૉઇસ નંબરવાળા તમામ વાઉચર્સ હવે અનિશ્ચિત વ્યવહારો (સુધારણા જરૂરી) વિભાગમાં ડુપ્લિકેટ વાઉચર નંબર હેઠળ ઓળખી શકાય.
વાઉચર નંબર અને સંદર્ભ નંબર માં ફેરફાર
જ્યારે તમે વાઉચર ની તારીખ બદલો છો, ત્યારે વાઉચર નંબર અને સંદર્ભ નંબર પણ બદલાઈ જાય છે.
નોંધણી વગરના ડીલરો માટે એડવાન્સ રસીદનું ટ્રેકિંગ
GSTR-1 અને GSTR-3B માં, તમે નોંધણી વગરના ડીલરો અથવા કન્ઝ્યૂમરની એડવાન્સ રસીદોને ટ્રેક કરી શકતા નહતા કન્ઝ્યૂમર ઝ
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
અમુક નિશ્ચિતપરચેઝ વાઉચર માં પ્લેસ ઓફ સપ્લાય
તમે હવે ખરીદી વાઉચર માં પ્લેસ ઓફ સપ્લાય ઉમેરી શકો છો જેમ કે તે માટે રેકોર્ડ કરેલ છે:
- એક આંતર રાજ્ય પાર્ટી કે જે સ્થાનિક સ્તરે સેવાઓનો લાભ લે છે.
- એક આંતર રાજ્ય પાર્ટી જે સ્થાનિક રીતે માલ ખરીદે છે અને તેમના સ્થાને મોકલે છે.
અગાઉના સમયગાળામાં પ્રાપ્ત એડવાન્સ સામે વેચાણ
અગાઉના સમયગાળામાં પ્રાપ્ત એડવાન્સ સામે નોંધાયેલ વેચાણ GSTR-1 અને GSTR-3B માં દેખાતું ન હતું.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
અમાન્ય GSTIN ભલે તે માન્ય હોય
અમુક GSTIN ને અમાન્ય ગણવામાં આવ્યા હતા, પછી ભલે તે સંપૂર્ણ રીતે માન્ય હોય.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
જ્યારે સપ્લાયનું સ્થાન બદલાયું હતું ત્યારે પરચેજ વાઉચરમાં GST ની ગણતરી.
પરચેઝ વાઉચરમાં, જ્યારે તમે પાર્ટી ડિટેલ સ્ક્રીનમાં સપ્લાયનું સ્થાન બદલ્યું હતું, ત્યારે પણ GSTની ગણતરી પાર્ટી લેજરમાં દાખલ કરેલ રાજ્ય મુજબ થઈ રહી હતી.
GSTની ગણતરી હવે વાઉચરમાં ઉલ્લેખિત સપ્લાયના સ્થળ અનુસાર કરવામાં આવશે.
સેલ્સ ઇન્વોઇસ અલ્ટેરશનમાં પાર્ટીની વિગતો
જ્યારે તમે સેલ્સ ઇન્વૉઇસમાં ફેરફાર કર્યો અને પાર્ટી લેજરને કૅશમાં બદલ્યું, ત્યારે પાર્ટીના રજીસ્ટ્રેશનનો પ્રકાર બદલીને અનરજિસ્ટર્ડ થઈ ગયો અને GSTIN/UIN પાર્ટી ડિટેલ સ્ક્રીનમાંથી નીકળી ગયો હતો.
હવે, જ્યારે તમે પાર્ટી લેજર બદલો છો, ત્યારે તમે ખાતામાંથી મૂળ વિગતો જાળવી રાખવાનું અથવા માહિતી અપડેટ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો.
પરચેઝ વાઉચર રેકોર્ડ કર્યા પછી ખોટી સ્ટોક વેલ્યુ
કમ્પોઝિશન ડીલરો માટે, સ્ટોક સમરીમાં કેટલીક સ્ટોક વસ્તુઓની કિંમતો ખોટી રીતે દેખાઈ હતી.
આવું ત્યારે થયું જ્યારે તમે અલગ-અલગ GST દર ધરાવતી સ્ટોક આઇટમ સાથે પરચેસ વાઉચર રેકોર્ડ કર્યું અને પછી સંબંધિત GST દરો માટે બનાવેલ CGST અને SGST લેજર્સ ઉમેર્યા.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
કરવેરા વિશ્લેષણમાં CGST અને SGST અને મલ્ટી-કરન્સી વાઉચર માટે પ્રિન્ટ પ્રીવ્યૂ
જ્યારે તમે મલ્ટી-કરન્સી સાથે સેલ્સ ઈનવોઈસ રેકોર્ડ કર્યું, ત્યારે ટેક્સ વિશ્લેષણમાં દર્શાવ્યા મુજબ CGST અને SGST પ્રિન્ટ પ્રીવ્યૂ માં દેખાતા ન હતા.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
પ્રોવીઝ્ન હેઠળ બનાવેલ લેજર્સ માટે પરચેઝ સંબંધિત વ્યવહારો
પ્રોવિઝન હેઠળ બનાવેલ ખાતાવહીઓ માટે તમે હવે પરચેઝ સંબંધિત વ્યવહારો પસંદ કરી શકો છો.
GSTR-3B માં ITC માટે અયોગ્ય વસ્તુઓ ની RCM ખરીદી
ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) માટે પાત્ર ન હોય તેવી વસ્તુઓ ની RCM ખરીદી ઓ D. GSTR-3B ના ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ વિભાગમાં અયોગ્ય દેખાતી નથી.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
કમ્પોઝિશન ડીલરો માટે સ્ટૉક ગ્રુપ માં GST વિગતો ગોઠવવી
કમ્પોઝિશન ડીલરો હવે સ્ટૉક ગ્રુપ માં GST વિગતો ગોઠવી શકે છે.
આ સ્ટૉક ગ્રુપ હેઠળ સામાન્ય GST દર સાથે બહુવિધ સ્ટૉક આઇટમ્સનું જૂથ કરવામાં મદદ કરે છે અને GST વિગતો પ્રદાન કરે છે.
કમ્પોઝિશન ડીલરો માટે સ્ટૉક આઇટમમાં MRP દરનો ઉલ્લેખ કરવો
કમ્પોઝિશન ડીલરો હવે સ્ટૉક આઇટમમાં MRP રેટનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે.
વાઉચર ક્લાસ નો ઉપયોગ કરીને નોંધાયેલા ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ઇન્વૉઇસમાં ખોટી SGST અને CGST ગણતરી
જ્યારે વાઉચર ક્લાસ નો ઉપયોગ કરીને ડિસ્કાઉન્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યું ત્યારે સેલ્સ ઇન્વૉઇસમાં SGST અને CGSTની ગણતરી ખોટી રીતે થઈ રહી હતી.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
GST રીટર્નમાં પ્રાથમિક જૂથ હેઠળ બનાવેલ લેજર્સ સાથેના વાઉચર્સનો સમાવેશ થતો નથી.
અમુક લેજર્સ સાથેના વાઉચર્સ કોઈપણ GST રીટર્નમાં સામેલ નહોતા.
આવું ત્યારે થયું જ્યારે વાઉચર્સમાં પ્રાથમિક જૂથ હેઠળ આવક/ખર્ચ તરીકે જૂથની પ્રકૃતિ સાથે એક ખાતાવહી બનાવવામાં આવી હતી.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
GST/ઈ-વે બિલની વિગતો રિમોટ કંપનીના સેલ્સ ઇન્વૉઇસમાં
જ્યારે તમે રિમોટ ઍક્સેસ દ્વારા કનેક્ટેડ કંપનીમાં કામ કરતા હતા ત્યારે સેલ્સ ઇન્વૉઇસમાં GST/ઈ-વે બિલ વિગતો પ્રદાન કરો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ ન હતો.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
GSTR-1 માં સુધારા
GSTR-1 ના ડોકયુમેંટ સમરીમાં ડેબિટ નોંધ
ડોકયુમેંટ સમરીમાં ડેબિટ નોટ બે વાર દેખાઈ રહી છે
When you recorded a Debit Note, it appeared twice in the Document Summary – under Invoices for Outward Supply and Debit Note.
જ્યારે તમે ડેબિટ નોંટ રેકોર્ડ કરી હતી, ત્યારે તે ડોકયુમેંટ સમરીમાં બે વાર દેખાય છે – આઉટવર્ડ સપ્લાય અને ડેબિટ નોટ માટે ઇન્વૉઇસેસ હેઠળ.
સમસ્યા ઉકેલાઈ ગઈ છે, કારણ કે તે હવે માત્ર ડેબિટ નોટ હેઠળ જ દેખાશે.
ડોકયુમેંટ સમરીમાં ડેબિટ નોટ (પરચેસ રિટર્ન) અને ક્રેડિટ નોટ (એસકલેશન ઇન પરચેસ પ્રાઇસ)
Debit Note (Purchase Return) and Credit Note (Escalation in Purchase Price) transactions will now be considered in Document Summary.
ડેબિટ નોટ (પરચેસ રીટર્ન) અને ક્રેડિટ નોટ (એસકલેશન ઇન પરચેસ પ્રાઇસ) વ્યવહારો હવે ડોકયુમેંટ સમરીમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
એક થી વધારે સરનામાં સાથેની પાર્ટી માટે સેલ્સ ઇન્વૉઇસ
ફેરફાર કર્યા પછી, કેટલાક સેલ્સ ઇન્વૉઇસ B2B ઇન્વૉઇસમાંથી B2C ઇન્વૉઇસમાં GSTR-1 માં ખસેડવામાં આવ્યા.
આવું ત્યારે થયું જ્યારે તમે પાર્ટી ખાતામાં બીજું સરનામું ઉમેર્યું અને પછી ઇન્વૉઇસમાં ફેરફાર કર્યો. પરિણામે, પક્ષની નોંધણીનો પ્રકાર બદલીને અનરજીસ્ટર્ડ થઈ ગયો.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
GSTR-1 માં મેળ ન ખાતા બહુવિધ ઇન્વૉઇસીઝ ની પસંદગી
જ્યારે તમે GSTR-1 ના અનિશ્ચિત વ્યવહારો (સુધારાઓ જરૂરી) માંથી વાઉચર વિભાગમાં ટ્રાન્ઝેક્શનની પ્રકૃતિ, કર પાત્ર મૂલ્ય, કરનો દર સંશોધિત કર્યો છે, ત્યારે તમે ઉકેલવા અથવા સ્વીકારવા માટે બહુવિધ ઇન્વૉઇસ પસંદ કરી શકતા નથી.
આ સમસ્યા ઉકેલાઈ ગઈ છે, કારણ કે તમે બહુવિધ ઇન્વૉઇસ પસંદ કરી શકો છો અને જેમ છે તેમ ઉકેલી શકો છો અથવા સ્વીકારી શકો છો.
GSTR-1 ની નિકાસ કરાયેલ MS Excel ફાઇલમાં દાદરા અને નગર હવેલી માટેનો રાજ્ય કોડ
જ્યારે તમે MS એક્સેલ ફાઇલ તરીકે GSTR-1 ની નિકાસ કરી ત્યારે દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ માટેનો રાજ્ય કોડ ઉપલબ્ધ ન હતો.
આ અનરજિસ્ટર્ડ ડીલરો અથવા ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર માટે નોંધાયેલા B2C ઈન્વોઈસમાં થયું છે.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
GSTR-1 માં કુલ એડવાન્સ પર GST નોંધાયેલ નથી
સેલ્સ એમાઉન્ટની સામે પારશિયલ એડવાંસ ને ટ્રેક કરતી વખતે, GSTR-1 માં કુલ એડવાન્સ પરનો GST ગણાતો ન હતો .
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
GSTR-3B માં સુધારા
કેપીટલ ગુડ્સની ઇમ્પોર્ટ
કેપિટલ ગુડ્સની ઇમ્પોર્ટ માટે નોંધાયેલા વ્યવહારો ઈમ્પોર્ટ ઓફ ગુડ્સ વિભાગમાં દેખાતા નહતા .
આવા ટ્રાનજેકશન નો ડાઇરેક્ટ ઇમ્પ્લિકેશન ઇન રિટર્ન ટેબલ માં દેખાતા હતા.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
એ જ મહિનામાં RCM ખરીદી માટે સ્ટેટ એડજસ્ટમેન્ટ વાઉચરની ટેક્ષેબલ રકમ
GSTR-3B માં 3.1 (d) ઇનવર્ડ સપ્લાય (રિવર્સ ચાર્જ માટે જવાબદાર) વિભાગ હેઠળ ટેક્ષેબલ રકમ દેખાતી નથી.
આ ત્યારે થયું જ્યારે તમે RCM પરચેઝ વાઉચરના તે જ મહિનામાં ટેક્સ લાયબિલિટી અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટના વધારા માટે જર્નલ વાઉચર રેકોર્ડ કર્યું હોય.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
GSTR-3B માં અનિશ્ચિત વ્યવહારો
સેલ્સ આને પરચેઝ અનિશ્ચિત વ્યવહારો હવે GSTR-1 અને GSTR-2A ઉપરાંત GSTR-3Bમાં દેખાશે.
GSTR-3B માં RCM પરચેઝ પર GST દેખાતું નહતું
RCM પરચેઝ અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ માટે નોંધાયેલી લાયેબીલીટીઝ GSTR-3B માં દેખાતી નથી.
આવું ત્યારે થતું જ્યારે તમે RCM લાઈબિલિટી માટે RCM પરચેઝ વાઉચર અને તે જ મહિનામાં ખરીદીને અનુરૂપ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ રેકોર્ડ કર્યું.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
રીટર્ન રીપોર્ટ્સમાં પરચેઝ નેગેટીવ વેલ્યુ ને સંભાળવી
જ્યારે તમે નકારાત્મક સેલ્સ અથવા પરચેઝ મૂલ્ય સાથે JSON ફાઇલ અપલોડ કરી હતી, ત્યારે તે GST પોર્ટલ પર ભૂલ બતાવે છે.
જો કે, રીટર્ન ઇફેક્ટિવ ડેટની તમામ નવી સુવિધા સાથે, તમે આવા વ્યવહારોને અલગ રીટર્ન સમયગાળામાં ખસેડી શકો છો અને ખાતરી કરી શકો છો કે સેલ્સ અથવા પરચેઝ મૂલ્ય કોઈપણ સમયગાળા માટે નકારાત્મક નથી.
ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ રિવર્સ્ડ હેઠળ ITC ના રિવર્સલનો પુનઃ દાવો દેખાયો નથી
રિકલેમ ઓફ રિવરસલ ઓફ આઇટીસી (ઓન અકાઉંટ ઓફ બાયર પેમેન્ટસ) હેઠળ નોંધાયેલ ટ્રાનજેકશન અધર્સ અંડરના ઈન્પુટ ટેક્સ ક્રેડિટ સેક્શનમાં દેખાતા નથી.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
એકસંપટેડ/શૂન્ય-રેટેડ અને કરપાત્ર વસ્તુઓ સાથેના ઇન્વૉઇસમાં ભૂલ
While filing GSTR-3B, when you uploaded an invoice containing Exempt/Nil-rated items along with taxable ones, the following error appeared:
GSTR-3B ફાઇલ કરતી વખતે, જ્યારે તમે કરપાત્ર વસ્તુઓ સાથે મુક્તિ/નિલ-રેટેડ આઇટમ્સ ધરાવતું ઇન્વૉઇસ અપલોડ કર્યું, ત્યારે નીચેની ભૂલ દેખાઈ:
કોષ્ટક 3.1 (a), (b) અને (c) GSTR-1 માં પ્રદાન કરેલ મૂલ્યોના આધારે ઓટો-ડ્રાફ્ટ કરવામાં આવે છે. કોષ્ટક 3.1 (d) GSTR-1 પર આધારિત ઓટો-ડ્રાફ્ટ નથી.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
ઓછા સમયમાં GSTR-3B ની જેમ વાઉચર ને સુધારવું અને સ્વીકારવું
GSTR-3B માં, વાઉચર્સને સુધારવામાં અને સ્વીકારવા માં અપેક્ષા કરતાં વધુ સમય લાગે છે, ખાસ કરીને જ્યારે અનિશ્ચિત વ્યવહારો (સુધારાઓની જરૂર છે) પર નેવિગેટ કરતી વખતે.
વાઉચર્સને સુધારવા અને ઉકેલવામાં હવે નોંધપાત્ર રીતે ઓછો સમય લાગશે.
સીધા ખર્ચ સંબંધિત વ્યવહારો GSTR-3B માં સમાવેલ નથી
ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારો GSTR-3B માટે સંબંધિત નથી. તેઓ હવે રીટર્નમાં સામેલ થઈ રહ્યા છે.
GSTR-2A સમાધાનમાં સુધારાઓ
વર્તમાન જવાબદારીઓ હેઠળ બનાવેલ ખાતાવહી સાથે વાઉચર નું સમાધાન – TE-66147
પોર્ટલ ડેટા સાથે ટ્રાન્ઝેક્શનના તમામ મૂલ્યો મેળ ખાતા હોવા છતાં, કેટલાક વ્યવહારો આપમેળે મેળ ખાતા નથી. વર્તમાન જવાબદારીઓ હેઠળ બનાવેલ પાર્ટી લેજર સાથેના વ્યવહારો માટે આવું બન્યું છે.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
સમાધાન માટે મેન્યુઅલી GST સ્ટેટસ સેટ કરવું – TPR-10264
GSTR-2A માં, આયાતી વ્યવહારોને મેન્યુઅલી રિકન્સાઈલ્ડ તરીકે માર્ક કરી શકાતા નથી.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે, કારણ કે GST સ્ટેટસ સેટ કરવાની સુવિધા હવે એકીકૃત રીતે કામ કરે છે.
રીક્ન્સાઈલિયેશન વખતે કોઈપણ પીરિયડ ના ટ્રાન્જેક્શન ગણતરી માં લેવાશે
TallyPrime હવે GSTR-2A માં સમાધાન માટે કોઈપણ સમયગાળામાં નોંધાયેલા વાઉચર્સને ધ્યાનમાં લે છે.
વર્તમાન વળતરમાં પાછલા ફાઇનાન્સિયલ વર્ષના પરચેઝ વાઉચર દેખાવા
અગાઉના ફાઇનાન્સિયલ વર્ષના પરચેઝ વાઉચર્સ વર્તમાન નાણાકીય વર્ષના GSTR-2A રિક્નસીલીએશનમાં દેખાયા.
આ ત્યારે થતું જ્યારે તમે સપ્લાયર ઇન્વોઇસ નંબર દાખલ કર્યા હતા જે અગાઉના ફાઇનાન્સિયલ વર્ષમાં સેમ પાર્ટી માટે ઉપયોગમાં લેવાયા હતા.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
ઓછા સમયમાં GSTR-2A ના શૂન્ય રેટેડ વ્યવહારોને ફરીથી બચાવે છે
GSTR-2A માં, રી-સેવિંગ વાઉચર્સને નિલ રેટેડ સ્ટૉક વસ્તુઓ અથવા ખાતાવહી સાથેના વ્યવહારો માટે અપેક્ષા કરતાં વધુ સમય લાગ્યો.
હવે આમ કરવામાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો સમય લાગશે.
GSTR-4 માં સુધારા
GSTR-4 માં સેલ્સ ઇન્વૉઇસ
GSTR-4 માં, સેલ્સ ઇન્વૉઇસ બંને વિભાગોમાં દેખાઈ રહ્યા હતા – રીટર્નમાં સમાવિષ્ટ અને આ રીટર્ન માટે સંબંધિત નથી.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
અનરજિસ્ટર્ડ પાર્ટી પાસેથી RCM પરચેઝ GSTR-4 માં સમાવિષ્ટ નથી
અનરજિસ્ટર્ડ પાર્ટી માટે રેકોર્ડ કરાયેલા RCM પરચેઝ વ્યવહારો GSTR-4 માટે સંબંધિત ન હોવાનું માનવા માં આવતું હતું. તેઓ હવે રીટર્નમાં સામેલ થઈ રહ્યા છે.
GSTR-4 ની 4A&B (B2) વર્કશીટમાં પુરવઠાનું ખોટું સ્થાન
જ્યારે તમે વિભાગ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ MS એક્સેલ ટેમ્પલેટમાં GSTR-4 ની નિકાસ કરી, ત્યારે 4A&B (B2B) વર્કશીટમાં સપ્લાયનું સ્થાન ખોટું દેખાતું હતું.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
ઇ-વે બિલ માટેના વ્યવહારો સિવાય
ઈ-વે બિલ ના યુઝર દ્વારા બાકાત કરેલા વ્યવહારો ઈ-ઈનવોઈસિંગમાંથી પણ બાકાત
અમુક વાઉચર નો ઉપયોગ ઈ-ઈનવોઈસિંગમાંથી બાકાત રાખવામાં આવતો હતો.
આ ઈ-વે બિલ રીપોર્ટ ના વપરાશ કર્તા-બાકાત વ્યવહારો (સંબંધિત નથી) હેઠળના વાઉચર સાથે થયું છે.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.
ઇ-વે બિલ રીપોર્ટ માંથી બહુવિધ વ્યવહારોને બાકાત રાખવા માટે આંશિક વિભાગ
ઇ-વે બિલ રીપોર્ટ માં, તમે ખૂટતી/અમાન્ય માહિતી વિભાગમાં પસંદ કરેલા તમામ ઇન્વૉઇસેસને બાકાત કરી શકતા નથી.
તે ત્યારે થતું જ્યારે એક સાથે બાકાત રાખવા માટે ઘણા બધા ઇન્વૉઇસેસ હતા.
આ સમસ્યા ઉકેલાઈ ગઈ છે, કારણ કે હવે તમે ઇ-વે બિલ રીપોર્ટ માંથી બાકાત રાખવા માટે ઘણા બધા ઇન્વૉઇસ પસંદ કરી શકો છો.
જ્યારે ડિલિટેડ વાઉચર, મોડીફાઇડ વાઉચર તરીકે પ્રદર્શિત થાય છે
ઈ-ઈનવોઈસ રિપોર્ટના QR કોડ વિભાગ સાથે વાઉચર માહિતી મેળ ખાતી નથી, વાઉચર તારીખ અને ઈ-ઈનવોઈસ-સંબંધિત વિગતો વિના, ડિલિટેડ વાઉચર્સ મોડીફાઇડ તરીકે દેખાયા હતા.
આ સમસ્યા ઉકેલાઈ ગઈ છે, કારણ કે ડિલીટ કરેલા વાઉચર ડિલીટેડ તરીકે દેખાશે અને ઈ-ઈનવોઈસની વિગતો જાળવી રાખવામાં આવશે.
ડેટા સ્પ્લિટ દરમિયાન MAV ભૂલ
કેટલાક કિસ્સાઓમાં, મેમરી એક્સેસ વાયોલેશન (MAV) ભૂલ દ્વારા ડેટા સ્પીલિટ વિક્ષેપીત થયું હતું.
આ મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો છે.